烟台企业内部审计外包首选同济财务
一、内部审计的必要性
1、大批民营企业的快速成长,企业不断扩大,管理结构日益复杂、人员越来越多,经营管理中出现的新问题也是层出不穷。经营管理也不再是凭一人之力,而是过渡到建立完善的公司法人治理结构、建立完善的企业风险评估体系和完善的内部控制进行管理;从人管人过渡到制度管人,向打造百年老店过渡。自然而然产生了对内部审计的主动需求,它需要内部审计为他把好门、看好家、当好参谋,为决策服务,为管理服务。
2、财务会计与内部审计是两个不同的角色,互相补充,不可替代。审计部门作为独立第三方在制衡、差错防弊、内部控制方面会起到很大的作用,把问题解决在事前或刚发生,而不是事后,或问题爆发时。
3、在审计实践中,发现没有内部审计部门的企业问题较多,包括差错、舞弊、内控方面的、纳税方面的,有意或无意的,有的已经给企业造成很大损失。
二、注册会计师执行内部审计外包业务,明显具有以下优势:
1、独立性得到进一步的强化,
2、注册会计师是国家通过法定程序对符合条件的人员颁发执业证照的专业人士,所签署的审计报告具有法律效力,具有较高的社会证明力和公信力。
3、注册会计师有执行内部审计业务的强大专业集群。在执行内部审计外包业务的同时,可以获得强大的智力支持。而企业在整体实力还不是十分的强大情况,不大可能同时配置这么多的专业人员。
3、注册会计师及会计师事务所掌握着丰富的经济信息数据,在遵守注册会计师职业道德保密义务的前提下,综合利用和分析这些信息数据,使注册会计师在执行内部审计业务时更有判断力。奠定了执行内部审计外包业务得天独厚的优势。
4、注册会计师执行内部审计业务可以节约成本。企业成立专门内部审计机构,就构成一项昂贵的固定成本,不论内部审计业务开不开展、开展得怎么样,都是需要承担的。而注册会计师所面对的客户成百上千,又可以合理调配审计资源、对于每一项审计业务而言,均为变动成本。注册会计师执行审计业务的成本能够达到集约化和规模化,在理论上能够将单位审计成本降到最低,从而为服务对象节约成本
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