【公司简介】
深圳市睿林财务顾问有限公司(中审亚太旗下公司)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所,我们以专业服务团队为您提供新三板、财务顾问、上市流程、财务规范、内控、审计、IPO、合并收购、尽职调查、司法会计鉴定等相关业务。
【内控】
一、客户的要求:
客户对内控审核的要求不同,决定了审核流程的不同,一般有如下几种要求:
1、按照美国SOX法案的要求,建立完善内部控制制度,我们曾经完成的案例有:索尼电子(无锡)有限公司、亨沃机械设备(无锡)有限公司等。
2、为满足企业内部管理的需要建立健全完整的内控体系,我们曾经完成的案例有:江苏格林保尔光伏有限公司等。
3、根据母公司的要求,抽查审核子公司内部控制中的几个循环,我们曾经完成的案例有:西克制冷(无锡)有限公司。
二、内部控制制度中可能涵盖的循环领域包括:
1、货币资金内部控制制度
2、销售与收款内部控制制度
3、采购与付款内部控制制度
4、仓储与存货循环内部控制制度
5、生产循环内部控制制度
6、工薪与人事内部控制制度
7、融资与投资循环内部控制制度
8、ITGC (IT general control)
9、Preparation of financial report
10、Entity level control
三、内部控制审核的一般流程::::
1、了解调查企业内控基本情况
2、记录、发现问题和风险、控制分析
3、内部复核、与管理层沟通
4、重塑控制流程、更新内部单据等
5、审核公司实际执行情况并出具